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2026年瀘州市融媒體中心單位預(yù)算編制的說明 

發(fā)布時(shí)間:2026-02-04 17:24:50 稿件來源: 大聽網(wǎng)

瀘州市融媒體中心

2026年單位預(yù)算


目錄

第一部分瀘州市融媒體中心概況...3

 一、基本職能及主要工作......... 4

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成............. 6

第二部分瀘州市融媒體中心2026年部門預(yù)算情況說明.... 7

第三部分名詞解釋........................ 13


第一部分瀘州市融媒體中心概況

一、基本職能及主要工作

(一)市融媒體中心職能簡介。

瀘州市融媒體中心的主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)意識形態(tài)、安全、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)廣播、電視、報(bào)刊、新媒體(網(wǎng)站、客戶端、微信、微博等)的建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)和管理;負(fù)責(zé)《瀘州日報(bào)》等紙質(zhì)媒體的編輯出版印刷發(fā)行;負(fù)責(zé)廣播電視頻率、頻道運(yùn)營維護(hù)管理和廣播電視節(jié)目(影視)采編、制作、審核、播出(發(fā)行)、生產(chǎn)、引進(jìn)、銷售、傳播以及設(shè)備與技術(shù)研發(fā)、引進(jìn)等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)廣播、電視、報(bào)刊、新媒體(網(wǎng)站、客戶端、微信、微博等)的國有資產(chǎn)管理以及多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)開展對外宣傳和國際傳播等。

(二)市融媒體中心2026年重點(diǎn)工作。

2026年是“十五五”規(guī)劃開局之年,也是推動媒體深度融合、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。立足新起點(diǎn),中心將進(jìn)一步在深化體制機(jī)制、生產(chǎn)、傳播、技術(shù)、內(nèi)容、渠道、人才創(chuàng)新、經(jīng)營等方面推進(jìn)改革,真正做到“合起來、融起來、優(yōu)起來”。

1.聚焦內(nèi)容為王,實(shí)施采編提質(zhì)升級

圍繞“十五五”規(guī)劃及市委市政府重點(diǎn)工作,以“小切口、大主題”打造精品報(bào)道,聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域塑造內(nèi)容IP,運(yùn)用AI等技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài),推進(jìn)報(bào)紙改版升級,增強(qiáng)主流輿論引導(dǎo)力。

2.穩(wěn)住媒體產(chǎn)業(yè)經(jīng)營基本盤,全力拓展新賽道

啟動“酒城傳媒”品牌工程,推行“事業(yè)+產(chǎn)業(yè)”雙軌運(yùn)行,組建產(chǎn)業(yè)集團(tuán),構(gòu)建覆蓋廣告、影視、會展、研學(xué)的全鏈條服務(wù)體系,借力技術(shù)做強(qiáng)公共服務(wù)與融媒智庫,夯實(shí)經(jīng)營基本盤。

3.夯實(shí)發(fā)展根基,實(shí)施內(nèi)部建設(shè)與技術(shù)保障計(jì)劃

深化黨建廉政與巡察整改,推進(jìn)技術(shù)系統(tǒng)升級和4K演播室建設(shè),強(qiáng)化安全播出應(yīng)急能力;整合人力資源,開展全媒體技能培訓(xùn),培育復(fù)合型人才,為地方發(fā)展貢獻(xiàn)融媒力量。

2026年,我們將以堅(jiān)定的決心、務(wù)實(shí)的舉措、昂揚(yáng)的斗志,凝心聚力、真抓實(shí)干,全面落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃,奮力開創(chuàng)媒體融合發(fā)展與產(chǎn)業(yè)拓展新局面,為瀘州經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市融媒中心為中共瀘州市委直屬,中共瀘州市委宣傳部代管的公益二類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正縣級,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè)。無二級核算單位。


第二部分瀘州市融媒體中心2026年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市融媒體中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出。市融媒體中心2026年收支預(yù)算總數(shù)9929.03萬元,比2025年收支預(yù)算總數(shù)減少127.6萬元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。

(一)收入預(yù)算情況

市融媒體中心2026年收入預(yù)算9929.03萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入9929.03萬元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%。

(二)支出預(yù)算情況

市融媒體中心2026年支出預(yù)算9929.03萬元,其中:基本支出2623.03萬元,占26.42%;項(xiàng)目支出7306萬元,占73.58%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市融媒體中心2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9929.03萬元,比2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少127.6萬元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入9929.03萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出9358萬元、社會保障和就業(yè)支出571.03萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市融媒體中心2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9929.03萬元,比2025年預(yù)算數(shù)減少127.6萬元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出9358萬元,占94.25%、 社會保障和就業(yè)支出571.03萬元,占5.74%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出(類) 其他文化旅游體育與傳媒支出(款) 其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))2026年預(yù)算數(shù)為9358萬元,主要用于:一是保障本中心非稅負(fù)擔(dān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出,包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)和固定資產(chǎn)購買等。二是財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出(款)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(類)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2026年預(yù)算數(shù)為571.03萬元,主要用于:退休人員慰問金及活動經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市融媒體中心2026年一般公共預(yù)算基本支出2623.03萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2574.36萬元,主要包括:基本工資、績效工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)48.67萬元,主要包括:其他商品和服務(wù)支出、事業(yè)退休人員活動費(fèi)、事業(yè)離退休人員福利費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市融媒體中心2026年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)77.9萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)7.4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.5萬元。

(一)公務(wù)接待費(fèi)2026年預(yù)算與2025年預(yù)算持平。

2026年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待其他媒體單位及業(yè)務(wù)合作單位來中心考察媒體融合、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、技術(shù)升級等工作經(jīng)驗(yàn)的交流團(tuán)隊(duì)。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2025年預(yù)算增長104.35%。主要原因是增加2輛車輛購置預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:轎車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。

2026年安排公務(wù)用車購置費(fèi)36萬元,購置業(yè)務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛。

2026年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.5萬元,用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障外出采訪等工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市融媒體中心2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市融媒體中心2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市融媒體中心為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

(二)政府采購情況

2026年,市融媒體中心安排政府采購預(yù)算589.18萬元,其中服務(wù)類545萬元,貨物類8.18萬元。主要用于采購印刷服務(wù)費(fèi)預(yù)算460萬元、職工食堂勞務(wù)采購預(yù)算85萬元、辦公設(shè)備采購預(yù)算8.18萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底,市融媒體中心共有車輛4輛,單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

2026年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)36萬元。其中,財(cái)政撥款預(yù)算安排36萬元,非財(cái)政撥款安排0萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)0萬元,購置大型設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況

2026年市融媒體中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè),涉及預(yù)算9929.03萬元。其中:人員類別項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算2623.03萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算48.67萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算7306萬元。


第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.文化體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng)):反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


附件:表1、部門收支總表

表2、部門收入總表

表3、部門支出總表

表4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表10、政府性基金支出預(yù)算表

表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表13、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

表14、部門整體支出績效目標(biāo)表


編輯:劉志


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